11月13日,集團黨委書記、董事長余國華主持召開審計工作專題會議,回顧總結2020年度審計工作,謀劃部署2021年度工作安排,同時聽取了關于恒泰資產公司、恒泰產業公司審計整改情況的專題匯報,并就后續整改工作提出了要求。
會議對2020年集團及子公司在內部審計、專項檢查等方面工作給予了充分肯定。會議要求,各子公司要通過內部審計披露的問題層層傳導壓力,進一步完善集團內部控制體系;要進一步加強內部審計、內部控制的組織建設、提升相關崗位人員專業素質;要加強審計意見和建議的研判,不斷總結和改進內部審計工作方式方法。
會議指出,恒泰資產、恒泰產業公司歷經重組整合,公司要切實處理好歷史遺留問題,加快落實整改計劃;集團內控法務部要針對整改落實情況進行階段性總結,定期報告相關整改情況。會議強調,集團內部審計工作要與紀檢信訪工作緊密配合,進一步發揮內部審計、紀檢信訪的聯動工作機制;各子公司要充分認識內部審計工作的重要性,加強管理層及相關崗位的學習培訓,不斷提升內部控制和風險管理意識;集團內控法務部要牽頭各子公司分析歸納審計發現,明確責任部門、責任人,跟蹤整改措施落實情況,進一步完善審計工作的閉環機制。
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